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邯郸钢铁股份有限公司2007年度报告摘要
http://stock.QQ.com  2008年04月19日04:31   上海证券报  

  (上接41版)

  (1)公司主营业务为钢坯、钢材、烧结、焦炭等产品制造、销售及产品开发。(2)主营业务分行业、分产品情况

  分行业

  或分产品

  主营业务收入(万元)

  主营业务成本(万元)

  主营业务利润率(%)

  主营业务收入比上年增减(%)

  主营业务成本比上年增减(%)

  主营业务利润率比上年增减百分点

  行业:冶金

  2,240,994.81

  1,933,278.72

  13.73

  0.94

  0.74

  1.99

  产品

  板材

  1,651,236.20

  1,377,166.49

  16.60

  22.16

  22.58

  0.76

  棒材

  385,333.48

  367,616.04

  4.60

  -15.11

  -11.59

  -3.15

  (3)主营业务分地区情况

  地 区

  主营业务收入(万元)

  主营业务收入比上年增减(%)

  华北地区

  1,332,136.00

  -17.99

  华东地区

  488,843.28

  51.45

  中南地区

  181,710.31

  54.25

  西北地区

  46,184.17

  -38.59

  西南地区

  10,930.68

  122.89

  境 外

  181,190.37

  141.37

  (4)公司主要供应商、客户情况:

  本报告期公司向前五名销售商销售总额为490,666.92万元,占销售收入的比例为18.79%,向前五名供应商采购金额为258,496万元 ,占公司采购总额的比例为23.36%。

  3、公司资产构成情况

  日期

  2007年12月31日

  2006年12月31日

  变动原因

  项 目

  金额

  (万元)

  占总资产 比重(%)

  金额

  (万元)

  占总资产 比重(%)

  应收票据

  544,693.32

  21.26

  365,503.17

  15.27

  主要是销售结算以承兑汇票结算为主

  应收账款

  40,371.82

  1.58

  11,496.49

  0.48

  主要是出口销量增加

  存货

  483,588.21

  18.87

  388,115.39

  16.21

  冬季备料和生产规模扩大

  预付账款

  137,725.62

  5.37

  46,078.53

  1.92

  冬季备料预付货款和预付设备款增加

  长期股权投资

  21,900.11

  0.85

  34,253.42

  1.43

  主要是出售华鑫公司股权

  固定资产净额

  979,227.75

  38.22

  1,003,095.17

  41.90

  主要是处理报废固定资产

  在建工程

  154,040.81

  6.01

  204,046.76

  8.52

  主要是本期转入固定资产

  应付票据

  270,037.00

  10.54

  237,825.00

  9.93

  采购货款以承兑汇票结算

  应付账款

  269,819.2

  10.53

  203,132.15

  8.49

  冬季备料及生产规模扩大未结算货款增加

  预收账款

  335,022.76

  13.07

  299,613.19

  12.52

  钢材市场形势好客户提前交付货款

  长期借款

  318,814.48

  12.44

  396,693.98

  16.57

  主要是偿还到期借款

  4、本报告期费用构成情况

  日期

  本期金额

  上期金额

  变 动 原 因

  项目

  金额

  (万元)

  占利润总额比重(%)

  金额

  (万元)

  占利润总额比重(%)

  销售费用

  37,186.30

  24.50

  16,697.42

  12.94

  主要是运输费用增加

  管理费用

  68,988.00

  45.45

  90,261.49

  69.94

  主要是本期应付职工福利费余额冲减管理费用

  所得税费用

  55,589.88

  36.63

  34,234.52

  26.53

  主要是执行新准则递延所得税费用增加

  5、报告期现金流量构成情况

  项目

  本期金额

  (万元)

  上期金额

  (万元)

  变动原因

  经营活动产生的现金流量净额

  127,357.92

  308,616.73

  主要是应收票据增加,预收账款减少

  投资活动产生的现金流量净额

  -88,410.39

  -212,477.69

  主要是工程项目支出减少

  筹资活动产生的现金流量净额

  -136,129.57

  -104,911.63

  本期实施2006年度利润分配方案,支付股东股利增加及偿还借款

  现金及现金等价物净增加额

  -97,770.28

  -8,772.59

  6、对公司未来发展的展望

  (1)公司所处行业的发展趋势及面临的市场竞争局势

  目前钢铁工业发展依然是风险和机遇并存。一方面在我国经济持续增长的带动下,钢铁产能规模不断扩张,市场竞争更加激烈。同时,钢铁上游产品铁矿石、煤等原材料价格将维持高位上涨趋势,成本压力加大,加之出口退税政策调整,钢材出口开始回落,市场供大于求的矛盾更加突出。但是,2008年我国经济仍将保持平稳较快发展,钢材市场总体需求仍会增长,钢铁行业仍有较大的发展空间。

  (2)公司未来发展机遇及发展战略

  2008年,是加快建设国际水平现代化邯钢的关键之年,也是我们初步实现工艺装备现代化面临重大转折的一年。

  为全面提高参与国际竞争的综合实力,邯钢以科学发展观统领全局,全面贯彻落实国家宏观调控政策及河北省钢铁工业结构调整的总体要求,瞄准当今世界钢铁工业发展的先进水平,以产业升级、管理创新、人才强企、文化推动四大战略为支撑,加快结构优化和产业升级步伐,力争在“十一五”末建成国际水平现代化邯钢。一方面围绕 “系统优化、降低成本、节能降耗、改善环境”,抓紧老系统配套改造;另一方面,围绕增强板材深加工能力,加快装备的现代化、大型化改造步伐。

  2008年主要产品生产计划:全年生产铁497万吨、钢700万吨、钢材610万吨,力争实现营业收入2,863,949万元,营业成本控制在2,738,112万元。

  (3)公司面临的主要风险及对策

  当前,公司正处于装备大型化、管理现代化、经营集约化、市场国际化的重大转折期,来自内部的各种困难条件和不确定因素明显增多,同时来自外部市场的风险和生存危机也进一步增加。尤其是国内钢铁产能集中释放,国家采取货币从紧、调整出口关税等政策,必将加剧国内市场竞争。同时,铁矿石等上游原燃料、运输价格持续上涨,造成生产成本急剧上升,公司增支减利因素更加凸显。

  针对上述风险,公司主要采取以下对策:以党的十七大精神为指导,全面落实科学发展观,坚定不移地走品种质量效益型道路。以安全稳定生产为基础,以降本增效为主线,强化生产衔接,推进产品升级,打造品牌优势,深化品质增效;加强精细管理,创新体制机制,提高运行的效率和效益;强化社会责任,促进节能减排,创建集约效益型、资源节约型、环境友好型企业;优化资本结构,加强资本运营,为建设国际水平现代化邯钢奠定坚实的基矗

  6.2 主营业务分行业、产品情况表

  请见前述6.1

  6.3 主营业务分地区情况

  请见前述6.1

  6.4 募集资金使用情况

  √适用 □不适用

  单位:亿元 币种:人民币

  募集资金总额

  20

  本年度已使用募集资金总额

  1.41

  已累计使用募集资金总额

  17.84

  承诺项目

  是否变更项目

  拟投入金额

  实际投入金额

  是否符合计划进度

  产生收益情况

  冷轧薄板

  否

  43.21

  34.67

  是

  7.01

  合计

  /

  43.21

  34.67

  /

  7.01

  未达到计划进度和预计收益的说明(分具体项目)

  变更原因及变更程序说明(分具体项目)

  尚未使用的募集资金用途及去向

  存入银行

  变更项目情况

  □适用 √不适用

  6.5 非募集资金项目情况

  √适用 □不适用

  (1) 燃气蒸汽联合循环发电

  该项目投资9.32亿元,报告期内四台机组已全部建成并投入运行。

  (2) 120TRH真空精炼炉项目

  公司投资1.3亿元建设真空精炼炉改造项目,本报告期已建成投产。

  (3) 新中板常化炉项目

  2006年9月公司收购了集团公司的中板生产线,其中包括投资8200万元在建的常化炉项目,

  2007年已全部完工。

  (4) 节水技术改造项目

  2006年9月公司收购了集团公司的节水技术改造项目,该项目计划投资1.9亿元,2007年已

  全部完工。

  6.6 董事会对会计师事务所“非标准审计报告”的说明

  □适用 √不适用

  6.7 董事会本次利润分配或资本公积金转增预案

  经北京点击查看北京及更多城市天气预报京都会计师事务所有限责任公司审计,2007年度本公司实现净利润961,865,649.15元。依据公司章程规定,提取10%法定盈余公积金96,186,564.92元;提取10%任意盈余公积金96,186,564.92元,支付2006年度普通股股利281,645,656.9元,本期剩余利润487,846,862.41元,加上以前年度未分配利润2,075,169,229.45元,累计可供股东分配的利润为2,563,016,091.86元。公司拟以2007年12月31日总股本2,816,456,569股为基数, 每10股派发现金红利1.5元(含税),共计派发现金422,468,485.35元。

  本期没有资本公积金转增股本预案

  公司本报告期内盈利但未提出现金利润分配预案

  □适用 √不适用

  §7 重要事项

  7.1 收购资产

  □适用 √不适用

  7.2 出售资产

  √适用 □不适用

  2007年4月9日,公司与上海点击查看上海及更多城市天气预报飞乐音响股份有限公司签署了《股权转让协议》,拟将本公司持有的华鑫证券有限责任公司20%的股权,共计20,000万股,转让给上海飞乐音响股份有限公司;2007年4月16日,公司三届董事会第十八次会议审议通过了《邯郸钢铁股份有限公司拟出售华鑫证券股权的议案》;2007年4月 30 日,双方签订了《股权转让协议书之补充协议书》,以上海东洲资产评估有限公司对华鑫证券有限责任公司的资产评估结果(净资产评估值为96,849.65万元,增值率为171.11%)为基础,确定转让价格为每股1元。2007年12月3日,公司与上海飞乐音响股份有限公司签订了《股权转让协议书之补充协议书》,上海飞乐音响股份有限公司将剩余的股权转让款17,500万元全部划入本公司帐户,并办理了股权转让过户手续(详见2007年4月10日、4月18日、5月8日、12月5日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

  7.3 重大担保

  □适用 √不适用

  7.4 重大关联交易

  7.4.1 与日常经营相关的关联交易

  √适用 □不适用

  单位:万元 币种:人民币

  关联方

  向关联方销售产品和提供劳务

  向关联方采购产品和接受劳务

  交易金额

  占同类交易金额的比例

  交易金额

  占同类交易金额的比例

  邯钢集团公司

  162,684.29

  100

  307,446.74

  100

  衡水薄板

  16,578.56

  100

  丰达公司

  39,930.25

  49.92

  合 计

  179,262.85

  347,376.99

  其中:报告期内公司向控股股东及其子公司销售产品或提供劳务的关联交易金额2,307,719,576.24元。

  7.4.2 关联债权债务往来

  □适用 √不适用

  7.4.3 2007年资金被占用情况及清欠进展情况

  □适用 √不适用

  截止2007年末,上市公司未完成非经营性资金占用的清欠工作的,董事会提出的责任追究方案

  □适用 √不适用

  7.5 委托理财情况

  □适用 √不适用

  7.6 承诺事项履行情况

  7.6.1 公司或持股5%以上股东在报告期内或持续到报告期内的承诺事项

  √适用 □不适用

  公司控股股东邯钢集团公司的股改承诺及履行情况:

  邯钢集团承诺:除遵守法定承诺义务外,自改革方案实施之日起5年内,如果邯钢集团在邯郸钢铁的持股比例低于40%时,将不通过交易所的集中竞价系统出售股份。邯钢集团自股改方案实施之日起2个月内,将以不超过3.5元的价格通过上海证券交易所集中竞价系统增持3亿股流通股。上述承诺期满后,邯钢集团将根据前期增持股票的情况和认购权证行权的需要,决定是否继续进行增持以及增持的方式、条款并履行必要的信息披露程序。邯钢集团增持的股票在本次股权分置改革相关认购权证的有效期内不对外出售。

  履行情况:自股改方案实施之日起至本报告披露日,邯钢集团未出售或转让其所持有的公司股份。截止2006年4月20日,累计增持本

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